Como proceder quanto a integração das provisões, no primeiro mês de cálculo?

Criada por Departamento Pessoal, Modificado em Ter, 17 Set, 2024 na (o) 2:09 PM por Departamento Pessoal

Vejamos três situações:


1)Situação em que a empresa nunca utilizou nenhum método para cálculo da provisão:


- No momento que efetuar o cálculo no Dpcuca, terá os valores na sua proporcionalidade até o mês selecionado.

- Ao exportar para a contabilidade não haverá necessidade de nenhum ajuste contábil, devido aos lançamentos da pasta de férias, rescisão e 13° serem gerados como despesas a conta de à pagar. (isso devido à não haver saldo anterior de provisão no Dpcuca.)


2)Situações em que a empresa já tenha saldo na contabilidade para provisão:


- No momento que efetuar o cálculo no Dpcuca, terá os valores na sua proporcionalidade até o mês selecionado, esses valores estão atualizados com média e adicionais.

- Nesse caso considerando que não houve pagto. de FÉRIAS/RESCISÕES/13° a orientação é estornar através de lançamento contábil, manualmente na contabilidade os saldos existentes nas contas utilizadas para fazer a provisão manualmente. Exemplo Debitar 245... e creditar 450...


3) Situação em que no primeiro mês de cálculo da provisão houver pagto. de FÉRIAS/RESCISÕES/13°:


- Para qualquer um desses ítens, será gerado um lançamento como despesa a à pagar, devido saldo anterior da provisão (no Dpcuca) ser zero.

- Nessa situação terá que fazer lançamentos de estorno direto no diário, manualmente na contabilidade dos saldos existentes nas contas utilizadas para fazer a provisão manualmente. Exemplo Debitar 245... e creditar 450...

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