Como fazer o lançamento de substituição tributária no registro de entrada com IVA-ST?

Criada por Fiscal Contabil Fiscal, Modificado em Seg, 3 Jun, 2024 na (o) 11:29 AM por Fiscal Contabil Fiscal

Para realizar lançamentos de substituição tributária no registro de entrada com IVA-ST, siga os procedimentos descritos abaixo:


1- Acesse a opção "Lançamentos" => "Escrita Fiscal" => "Entrada";

2- Clique em "Incluir", e preencha os campos "Valor Contábil" e "Outras" de acordo com a nota fiscal da empresa;

3- Preencha o campo "Alíq.IVA", o sistema irá calcular a base automaticamente;

4- Informe a "Alíq.Interna", o valor do "ICMS Destacado na Nota"

5 - O valor do "Imposto a Recolher" será apresentado pelo programa, em seguida grave.


Observação: Os campos relativos ao IVA-ST serão habilitados no lançamento quando:

1 - O fornecedor informado for pertencente a um outro estado;

2 - O CFOP informado for referente a operação de Substituição Tributária.

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