Para realizar lançamentos de substituição tributária no registro de entrada com IVA-ST, siga os procedimentos descritos abaixo:
1- Acesse a opção "Lançamentos" => "Escrita Fiscal" => "Entrada";
2- Clique em "Incluir", e preencha os campos "Valor Contábil" e "Outras" de acordo com a nota fiscal da empresa;
3- Preencha o campo "Alíq.IVA", o sistema irá calcular a base automaticamente;
4- Informe a "Alíq.Interna", o valor do "ICMS Destacado na Nota",
5 - O valor do "Imposto a Recolher" será apresentado pelo programa, em seguida grave.
Observação: Os campos relativos ao IVA-ST serão habilitados no lançamento quando:
1 - O fornecedor informado for pertencente a um outro estado;
2 - O CFOP informado for referente a operação de Substituição Tributária.
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