Primeiramente é necessário esclarecer que as informações correspondente aos Ajustes (C197) serão incluídas/demonstradas na opção "Escrita" => "Entrada" => "Observações".
Para atribuir de forma automática os Ajustes correspondente a "Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal - C197", nos lançamentos com ICMS Substituído siga os procedimentos descritos abaixo:
1- Acesse a opção "Lançamentos" => "Escrita Fiscal" => "Auditoria das Notas Fiscais";
2- Após o acesso a tela de "Auditoria" clique sobre a opção "Valores - Complemento da Nota" e informe a opção "Sim" no campo "ICMS - ST Substituído", feito isso clique em "Filtrar";
3- Dessa forma serão listadas todas as notas que possuem valores informados no campo "Substituído";
4- Clique sobre a opção "Atualizar Notas";
5- Na tela seguinte marque as notas que deverão ser atualizadas (onde serão inclusos os Ajustes);
6- Clique sobre a aba "OBSERVAÇÃO - Ajuste do Documento (Entrada)";
7- Marque o campos "Isenta / Não Tributadas e Outras" e "Valor do ICMS Substituído";
8- Para finalizar inclua o "Cód. Observação", por padrão o sistema demonstrará os campos "Cód. Ajuste ICMS", preenchidos com as opções:
Isenta / Não Tributadas e Outras - 90090104
Valor do ICMS Substituído - 90090278
Entretanto caso o usuário julgue os códigos como incorretos poderá modificá-los.
9- Clique sobre a opção "Atualizar Notas" para que as configurações sejam atribuídas aos lançamentos fiscal.
10- Para verificar se os códigos de ajustes foram incluídos corretamente acesse uma das notas selecionadas para a alteração e clique sobre a opção "Observações"
OBSERVAÇÃO:
Havendo a necessidade de excluir as informações correspondentes aos "Ajustes" o usuário deverá na tela "alteração", aba "OBSERVAÇÃO - Ajuste do Documento (Entrada)", marcar o campo "Opção de Exclusão" => "Excluir Observação / Ajuste do Documento Fiscal da Nota", feito isso clique sobre a opção "Atualizar Notas"
Vale ressaltar que considerando que deseja aplicar ajustes diferentes dos que já constam escriturados no documento fiscal, o usuário deverá primeiramente excluir os ajustes incorretos para posteriormente incluir novos códigos de ajuste, visto que caso contrário os novos ajustes serão apenas adicionados e não substituídos.
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