A transferência só pode ser cancelada com a exclusão do Funcionário na Empresa recebedora e na retirada nas informações da palheta Rescisão / Transferência, na Empresa que cedeu.
Antes disto, orientamos que faça uma cópia de segurança do Dp conforme o FAQ em anexo.
Em seguida:
1- Acesse no Dpcuca a empresa Recebedora na data da entrada;
2- Realize a impressão dos Holerites/Relatórios necessários, caso tenha efetuado algum cálculo para o Funcionário;
2.1- Após a impressão dos relatórios, desfaça os Cálculos;
3- Posteriormente, acesse a tela de Cálculos => Eventos Funcionários => palheta "Funcionário" => ordene os funcionários por "Código" (para não incorrer em exclusão errada) selecione o funcionário em questão;
4- Clique em "Excluir" e por fim informe o código na tela "Verificação de Segurança".
=> Na Empresa atual (recebedora), na condição de ter enviado o S-2200 (Empresas distintas) ou S-2206 (mesma RAIZ) terá que enviar a respectiva exclusão (S-3000).
Agora o processo na Empresa Cedente:
1- Acesse o mês de Saída na empresa Cedente a tela "Cálculos" => "Eventos Funcionário" => palheta "Funcionário" selecione o Funcionário em questão e clique em "Alterar";
1.1- Acesse a palheta "Rescisão / Transferência" e apague o cadastro de transferência efetuado;
2- O Funcionário será demonstrado Ativo novamente.
=> Na Empresa que cedeu, ao retirar os dados de saída, se foi enviado o S-2299 (Empresas distintas), também terá que enviar o S-3000 do desligamento.
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