Para implantar notas no C/C Fornecedor/Cliente para baixa por parcelamento, siga os procedimentos abaixo:
1 - Acesse o menu Lançamentos => Escrita Fiscal => C/C Fornecedor /Cliente
2 - Selecione a pasta "Fornecedor" ou "Cliente";
3 Clique na pasta "Geral",
4 - Na parte inferior da tela clique em "Implantação de Saldos" clique em incluir;
5 Preencha os campos, e salve. Na tela seguinte inclua as informações de parcelamento que são: "Dividir em quantas parcelas", "Data do vencimento" e "Mês de início do Parcelamento", ao final, clique em "Confirmar". Se preferir poderá incluir as parcelas individualmente;
6 - Confirme os dados e salve.
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