Ao configurar que o pagamento é Direto, indica que o mesmo ocorrerá em espécie (dinheiro, por exemplo), portanto não será encaminhado ao Banco.
Entretanto, esta marcação pode ocorrer em algumas situações:
1- Quando marcar também a opção de Bloquear envio;
2- Quando não cadastrar os dados da Conta e Banco no cadastro do Trabalhador;
3- Quando não cadastrar os dados do Banco vinculados aos trabalhadores, no cadastro da empresa.
Portanto, se sua situação não referir aos itens 1 e 2, para desfazer essa marcação, deverá acessar a tela Empresas => 14- Banco, e incluir o Banco vinculado aos trabalhadores nesta tela, com os dados da Empresa.
Após, verifique se no processo de geração do arquivo, o campo em questão deixará de estar marcado e então, conseguirá gerá-lo com sucesso.
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