Considerando que a transferência ocorrerá da conta 157 para a conta 154, primeiro devemos levar em consideração o seguinte fato:
- A conta 157 não permite lançamento contábil, onde os valores dessa devem ser informados diretamente na tela de Cadastro de Estoque.
Sendo assim, consideramos que na Matriz possui um saldo de estoque de "Produtos Acabado" de R$ 50.000,00 e que irá transferir para a filial o valor de R$ 40.000,00:
- Na tela de "Cadastro de Estoque", deve selecionar a conta 157 e informar o saldo que ficará do estoque, R$ 10.000,00 (OBS: esse ajuste deve ser feito no mês do fechamento do balanço)
- Na empresa Filial, fará o lançamento incluindo o saldo na conta do estoque 154, onde o lançamento será feito na conta 411:
- Observe que a conta 411.010-2 de transferência ficará com o saldo Credor, porém essa conta não impede o fechamento do Balanço
- No mês do fechamento do Balanço, informará os valores do estoque final, onde a conta 157, deve considerar o valor transferido anteriormente, como exemplo acima e na conta 154, informará o estoque final da mesma
- No nosso exemplo consideramos que não houve venda da mercadoria, então o saldo do estoque final em ambas as contas ficará os iniciais
- Na DRE o saldo demonstrado referente ao Custo da Mercadoria Vendida no nosso exemplo ficará zerado, pois não houve venda da mercadoria, apenas a transferência da Matriz para a Filial
- No Balanço Patrimonial a conta do Ativo terá o saldo corresponde a Matriz e a Filial
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