A aprovação da nota de entrada sem movimentar o estoque, serve para que ao cadastrar uma nova nota de entrada no sistema, você possa aprová-la e gerar o financeiro sem movimentar o estoque dos produtos que você ainda não recebeu. Assim, você poderá manter seu financeiro organizado e ao receber os produtos, basta realizar a entrada deles no estoque.
Com sua nota já cadastrada e salva no sistema, você poderá agora aprová-la e faturá-la. Para isso, acesse o menu lateral Compras, submenu Nota de Entrada.
Localize a sua nota, e clique em Editar. Logo após, é necessário marcar o checkbox Não movimentar estoque antes de aprová-la.
Depois disso, clique em Mais Ações e selecione a opção Aprovar. Assim, visto que o checkbox Não Movimentar Estoque está marcado, não será realizada a entrada dos produtos no estoque.
Em seguida, clique novamente em Mais Ações, agora para Faturar a nota e gerar um lançamento financeiro.
Feito isso, o sistema lhe redirecionará ao lançamento financeiro, onde você deverá conferir as informações e em seguida, clicar em Salvar.
Agora, para realizar a entrada dos produtos em seu estoque após recebê-los, basta acessar o menu lateral Compras, submenu Notas de Entrada.
Agora, selecione a nota que deseja realizar a entrada no estoque e na aba de atalhos, clique em Dar Entrada no Estoque.
Ao clicar nesta opção, o sistema automaticamente realizará a movimentação de entrada do produtos.
Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato conosco para maiores informações!
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo