Como emitir NF-e de Remessa no Cuca ERP

Criada por Comercial Cuca, Modificado em Sex, 16 Ago, 2024 na (o) 3:49 PM por Comercial Cuca

Uma nota de remessa é emitida na circulação de produtos, sem que sua finalidade seja a venda das mercadorias. As empresas normalmente a emitem em caso de brinde, doação, consignação, conserto e transferências. Como padrão, significa que está ocorrendo apenas a movimentação do estoque, sem que haja movimentação financeira sobre essa operação. Se você está precisando realizar uma NF-e com alguma dessas finalidades, continue acompanhando a leitura deste artigo!


Vale destacar que você pode emitir essa nota de duas maneiras. A primeira delas é de forma avulsa, onde somente é gerado o documento fiscal, sem ocorrer a movimentação do estoque e do financeiro. Já a outra é realizando uma venda, com uma categoria que somente movimente o estoque, e então, gerar a nota através da venda. Nesta explicação, iremos te mostrar como emitir a nota de acordo com a venda.


Por padrão, o sistema já tem pré-configurada uma categoria de venda com o nome remessa, que não movimenta o financeiro. Você pode conferir essa informação acessando o menu lateral Cadastros, submenu Categorias de Venda, onde na listagem já poderá verificar essa categoria. Se por acaso não houver esse cadastro, você pode adicioná-la clicando em Novo.

 


Depois disso, você deverá realizar uma nova venda utilizando esta categoria, para que somente ocorra a baixa dos produtos no depósito, mas não seja efetuado o lançamento financeiro. Portanto, acesse o menu lateral Vendas, submenu Novo Pedido. 




Nesta tela, preencha os dados necessários, como Cliente, Empresa, Depósito e Produtos. Os demais campos você pode descrever de acordo com a sua necessidade. 


Ainda na edição da venda, você deverá ir até a seção Informações Gerias, e no campo Categoria, inserir a categoria de venda de nome "Remessa". 



Depois disso, você poderá Salvar sua venda, clicar em Mais Ações e selecionar a opção Aprovar Pedido. 



Assim, o status da sua venda passará para Pedido Aprovado sem Faturamento, representando que somente houve a baixa no estoque dos produtos inseridos na venda. Agora você poderá gerar a nota de remessa, clicando em Mais Ações e selecionando a opção Gerar NFe.




Sendo assim, você será direcionado para a tela da edição da nota fiscal, onde alguns campos já virão preenchidos conforme a venda realizada, como emitente, destinatário e produtos. Mas de qualquer forma, você deve alterar a Natureza da Operação para um CFOP correspondente a nota que está emitindo, neste caso estamos utilizando o CFOP 5911, referente a amostra. Você também deve inserir o CFOP na aba dos Produtos, de acordo com a Natureza da Operação. Ainda nesta tela, edite o produto e determine as tributações de ICMS, PIS, COFINS e IPI. 




Os demais campos, como Frete, Faturas, Documentos referenciados e Informações Complementares são de preenchimento opcional.


Com todos os dados preenchidos, você pode Salvar, Pré Visualizar e Emitir a NF-e.


Agora, você poderá imprimir o documento fiscal ou até mesmo baixar o XML da nota e enviar ao seu cliente.

Importante! Caso você deseja emitir a NF-e de forma avulsa, você poderá movimentar o estoque dos produtos de forma manual.


Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato conosco para maiores informações! 

 

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