Para que possa excluir o documento, quando existe baixa de parcela, peço que execute os procedimentos descritos abaixo:
1 - Inclua novamente o lançamento de devolução com o valor zerado vinculando este ao documento de origem;
2 - Clique na opção "PARCELAS" e selecione a palheta "Todas";
3 - Altere todos os registros apresentados;
4 - Exclua as informações dos campos "Data Baixa" e "Valor Baixado";
5 - Após acesse o C/C Fornecedor/Cliente e verifique se as baixas foram excluídas;
6 - Por último exclua o lançamento de devolução com o valor zerado.
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